Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63580
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-87275
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.300.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.300.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266924
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS PARA LA SAS 2014 - 2015 - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social