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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
004-002-0000002
Monto de la Factura
₲ 3.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26813
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.162.014

Retención DNCP
₲ 11.849
Retención IVA
₲ 90.682
Retención Renta
₲ 60.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE OJEDA VILLALBA
RUC
1502657-4
Número de Contrato
36/2014
Código de Contratación (CC)
CD-12001-14-94755
Monto Contrato
₲ 4.355.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.188.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.188.343

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269732
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas