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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000324
Monto de la Factura
₲ 4.377.600
Nro. Solicitud de Transferencia
163669
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.163.018

Retención DNCP
₲ 15.600
Retención IVA
₲ 119.389
Retención Renta
₲ 79.593
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Nelson Raul Coronel Segovia
RUC
3778332-7
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129206
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.483.190
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.483.190

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310955
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral