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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 11.904.600
Nro. Solicitud de Transferencia
170596
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.321.058

Retención DNCP
₲ 42.424
Retención IVA
₲ 324.671
Retención Renta
₲ 216.447
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129449
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.995.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.995.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
310695
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad en Periódicos - Plurianual
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral