Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004024
Monto de la Factura
₲ 2.832.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66909
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.693.180
Retención DNCP
₲ 10.092
Retención IVA
₲ 77.237
Retención Renta
₲ 51.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12016-16-129449
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.995.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.995.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310695
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad en Periódicos - Plurianual
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral