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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000102
Monto de la Factura
₲ 252.600
Nro. Solicitud de Transferencia
49550
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
27-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.681

Retención DNCP
₲ 919
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NATHALIA ELIZABETH SALDIVAR AGUERO
RUC
4865447-7
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12006-19-173588
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.864.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.864.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362039
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE CAFÉ EN MÁQUINA EXPENDEDORA PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios