Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004143
Monto de la Factura
₲ 2.233.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147984
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.101.354
Retención DNCP
₲ 7.876
Retención IVA
₲ 60.900
Retención Renta
₲ 60.900
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12009-22-219809
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.403.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.403.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415514
Nombre de la Licitación
CD N° 08/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia