Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55953
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICHEL DAVID OSORIO GONZALEZ
RUC
3521029-0
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23008-16-120898
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305489
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes