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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001370
Monto de la Factura
₲ 998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
147390
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 994.842

Retención DNCP
₲ 3.558
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SPG Paraguay S.A.
RUC
80082460-1
Número de Contrato
24/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-106240
Monto Contrato
₲ 6.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.389.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.380.756

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287064
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado