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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001039
Monto de la Factura
₲ 1.020.500
Nro. Solicitud de Transferencia
132515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.016.863

Retención DNCP
₲ 3.637
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104987
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.279.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.107.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado