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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000981
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106267
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.090.690

Retención DNCP
₲ 11.582
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 59.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104987
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.279.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.107.620

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado