Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000947
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
17/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-104987
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.279.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.107.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286792
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Eléctricas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado