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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001219
Monto de la Factura
₲ 9.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50885
Fecha Solicitud de Transferencia
21-05-2015
Fecha de la Transferencia
18-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.653.934

Retención DNCP
₲ 32.429
Retención IVA
₲ 248.182
Retención Renta
₲ 165.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-105268
Monto Contrato
₲ 66.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.774.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.549.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287954
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicios de Ceremonial
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia