Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 9.999.900
Nro. Solicitud de Transferencia
39770
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2015
Fecha de la Transferencia
21-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.723
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.725
Retención Renta
₲ 181.816
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28002-15-103766
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.369.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.303.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285121
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica