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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 1.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75232
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.197.620

Retención DNCP
₲ 4.486
Retención IVA
₲ 35.045
Retención Renta
₲ 46.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
31/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13003-23-237197
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.816.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.816.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
434521
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o reparación de escanéres de rayos x y arcos detectores de metal
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico