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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009434
Monto de la Factura
₲ 9.616.024
Nro. Solicitud de Transferencia
150829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.144.664

Retención DNCP
₲ 34.268
Retención IVA
₲ 262.255
Retención Renta
₲ 174.837
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119804
Monto Contrato
₲ 89.989.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.672.361
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.672.361

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305413
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OTRAS MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS SEMIELABORADOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3