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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001656
Monto de la Factura
₲ 2.037.250
Nro. Solicitud de Transferencia
107950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.937.388

Retención DNCP
₲ 7.260
Retención IVA
₲ 55.561
Retención Renta
₲ 37.041
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125066
Monto Contrato
₲ 16.745.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.015.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.015.568

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4