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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003046
Monto de la Factura
₲ 2.674.100
Nro. Solicitud de Transferencia
175066
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.020

Retención DNCP
₲ 9.530
Retención IVA
₲ 72.930
Retención Renta
₲ 48.620
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122698
Monto Contrato
₲ 11.185.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.674.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.674.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3