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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003047
Monto de la Factura
₲ 2.031.500
Nro. Solicitud de Transferencia
155922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.931.920

Retención DNCP
₲ 7.239
Retención IVA
₲ 55.405
Retención Renta
₲ 36.936
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
56/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122698
Monto Contrato
₲ 11.185.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.674.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.674.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3