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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 2.632.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119861
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.502.984

Retención DNCP
₲ 9.379
Retención IVA
₲ 71.782
Retención Renta
₲ 47.855
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125260
Monto Contrato
₲ 5.861.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.611.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.611.689

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307827
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4