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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 1.105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119930
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.982

Retención DNCP
₲ 4.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121335
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.851.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.851.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302147
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Mantenimiento y Reparacion Heladeras y Congeladoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4