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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0033653
Monto de la Factura
₲ 65.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
08-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.764

Retención DNCP
₲ 236
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
58/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122695
Monto Contrato
₲ 12.754.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.585.017
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.585.017

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302523
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3