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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0020680
Monto de la Factura
₲ 21.773.222
Nro. Solicitud de Transferencia
173376
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.705.938

Retención DNCP
₲ 77.592
Retención IVA
₲ 593.815
Retención Renta
₲ 395.877
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-129962
Monto Contrato
₲ 74.773.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.108.452
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.108.452

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307408
Nombre de la Licitación
Adquisicion de productos e instrumentales de Laboratorio
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1