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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013081
Monto de la Factura
₲ 2.380.545
Nro. Solicitud de Transferencia
33523
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.310.365

Retención DNCP
₲ 9.144
Retención IVA
₲ 14.384
Retención Renta
₲ 46.652
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-125450
Monto Contrato
₲ 139.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.779.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.779.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307033
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2