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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022220
Monto de la Factura
₲ 1.364.410
Nro. Solicitud de Transferencia
78274
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.359.449

Retención DNCP
₲ 4.961
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121346
Monto Contrato
₲ 28.914.369
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.689.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.689.323

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301334
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS E IMPRESIONES (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2