Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 15.551.500
Nro. Solicitud de Transferencia
193381
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.648.382
Retención DNCP
₲ 54.854
Retención IVA
₲ 424.132
Retención Renta
₲ 424.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-173520
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.152.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.152.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas