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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002368
Monto de la Factura
₲ 4.661.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78677
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2020
Fecha de la Transferencia
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.390.323

Retención DNCP
₲ 16.441
Retención IVA
₲ 127.118
Retención Renta
₲ 127.118
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
218
Código de Contratación (CC)
CD-12013-19-173520
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.152.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.152.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES PARA LOS PUESTOS DE PEAJE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas