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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 10.376.881
Nro. Solicitud de Transferencia
47982
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.376.881

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
1/13
Código de Contratación (CC)
CD-15001-13-70583
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.310.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.310.105

Datos de la Licitación

ID de Licitación
249800
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo