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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002262
Monto de la Factura
₲ 16.488.700
Nro. Solicitud de Transferencia
96910
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.516.616

Retención DNCP
₲ 58.160
Retención IVA
₲ 449.692
Retención Renta
₲ 449.692
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-236909
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.206.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.206.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437336
Nombre de la Licitación
CD N° 10 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia