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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002222
Monto de la Factura
₲ 11.526.317
Nro. Solicitud de Transferencia
96972
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2024
Fecha de la Transferencia
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.846.788

Retención DNCP
₲ 40.657
Retención IVA
₲ 314.354
Retención Renta
₲ 314.354
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-12009-23-236909
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.206.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.206.551

Datos de la Licitación

ID de Licitación
437336
Nombre de la Licitación
CD N° 10 - ADQUISICION DE ARTICULOS DE ELECTRICIDAD Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia