Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022982
Monto de la Factura
₲ 15.585.205
Nro. Solicitud de Transferencia
120888
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.488.287
Retención DNCP
₲ 55.540
Retención IVA
₲ 425.051
Retención Renta
₲ 283.367
Multa
₲ 1.332.960
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
182, 366, 367, 368, 369, 371
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-122231
Monto Contrato
₲ 111.269.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.345.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.731.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306386
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS Y LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas