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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001076
Monto de la Factura
₲ 18.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30549
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.222.281

Retención DNCP
₲ 64.537
Retención IVA
₲ 493.909
Retención Renta
₲ 329.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
00882/00894
Código de Contratación (CC)
CD-28001-16-133314
Monto Contrato
₲ 64.751.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.824.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.824.128

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319701
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas