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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008126
Monto de la Factura
₲ 7.327.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2022
Fecha de la Transferencia
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.027.336

Retención DNCP
₲ 27.783
Retención IVA
₲ 49.957
Retención Renta
₲ 214.814
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
MDS/005/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-22-212482
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.083.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.083.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
412848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social