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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002721
Monto de la Factura
₲ 6.321.257
Nro. Solicitud de Transferencia
217872
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.412

Retención DNCP
₲ 22.067
Retención IVA
₲ 172.398
Retención Renta
₲ 229.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-230783
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.789.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.973.705

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424000
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí