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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003135
Monto de la Factura
₲ 7.697.288
Nro. Solicitud de Transferencia
149042
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.173.872

Retención DNCP
₲ 26.871
Retención IVA
₲ 209.926
Retención Renta
₲ 279.901
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233799
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.636.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.285.508

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera