Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003542
Monto de la Factura
₲ 2.568.195
Nro. Solicitud de Transferencia
166804
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.486.480
Retención DNCP
₲ 9.339
Retención IVA
₲ 70.042
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-13001-23-233799
Monto Contrato
₲ 147.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.636.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.285.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426800
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÈ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera