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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000019
Monto de la Factura
₲ 5.291.257
Nro. Solicitud de Transferencia
98451
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.983.979

Retención DNCP
₲ 18.664
Retención IVA
₲ 144.307
Retención Renta
₲ 144.307
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-172788
Monto Contrato
₲ 9.653.187
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.092.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.092.599

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346743
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica