Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 1.958.850
Nro. Solicitud de Transferencia
101673
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.727
Retención DNCP
₲ 7.123
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-14001-19-173162
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.622.266
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350729
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDIN
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica