Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000541
Monto de la Factura
₲ 34.632.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158769
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2017
Fecha de la Transferencia
28-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.934.877
Retención DNCP
₲ 123.418
Retención IVA
₲ 944.523
Retención Renta
₲ 629.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DERLIS BAREIRO GONZALEZ
RUC
1770922-9
Número de Contrato
1198
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131598
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.262.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.262.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310533
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRAL TELEFÓNICA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores