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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0062779
Monto de la Factura
₲ 7.550.750
Nro. Solicitud de Transferencia
118536
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2017
Fecha de la Transferencia
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.180.626

Retención DNCP
₲ 26.908
Retención IVA
₲ 205.930
Retención Renta
₲ 137.286
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
50/51
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131992
Monto Contrato
₲ 75.512.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.752.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.752.573

Datos de la Licitación

ID de Licitación
311021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores