Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0016592
Monto de la Factura
₲ 7.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183041
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.770.991
Retención DNCP
₲ 25.374
Retención IVA
₲ 194.181
Retención Renta
₲ 129.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
50/51
Código de Contratación (CC)
CD-12004-16-131992
Monto Contrato
₲ 75.512.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.752.573
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.752.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311021
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y BATERIAS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores