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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0010490
Monto de la Factura
₲ 9.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34315
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
29-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.704.671

Retención DNCP
₲ 32.627
Retención IVA
₲ 252.273
Retención Renta
₲ 252.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
45/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13006-21-203413
Monto Contrato
₲ 122.517.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.294.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.294.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
397656
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferrreteria y Herramientas
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica