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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000380
Monto de la Factura
₲ 31.152.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18515
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.342.918

Retención DNCP
₲ 109.882
Retención IVA
₲ 849.600
Retención Renta
₲ 849.600
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SURVYCON S.A. SURVEY & CONTROL
RUC
80063377-6
Número de Contrato
375
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-184745
Monto Contrato
₲ 155.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.770.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.770.832

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371619
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CAMA MANUAL DE INTERNACIÓN PARA EL HOSPITAL SANTA ROSA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional