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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017599
Monto de la Factura
₲ 17.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116146
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.248.245

Retención DNCP
₲ 60.845
Retención IVA
₲ 470.455
Retención Renta
₲ 470.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
52/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12003-19-171206
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.134.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.134.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357137
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional