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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0008435
Monto de la Factura
₲ 11.690.160
Nro. Solicitud de Transferencia
88070
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2022
Fecha de la Transferencia
05-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.972

Retención DNCP
₲ 41.234
Retención IVA
₲ 318.823
Retención Renta
₲ 318.823
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MARIA RAQUEL ORTIZ DE SANCHEZ
RUC
789715-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12004-21-207783
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.050.211
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.050.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390888
Nombre de la Licitación
INSUMO DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores