Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001411
Monto de la Factura
₲ 4.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.577.075
Retención DNCP
₲ 17.152
Retención IVA
₲ 131.263
Retención Renta
₲ 87.510
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106894
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.524.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.544.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro