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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001349
Monto de la Factura
₲ 4.031.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124088
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.833.408

Retención DNCP
₲ 14.365
Retención IVA
₲ 109.936
Retención Renta
₲ 73.291
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106894
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.524.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.544.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro