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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 4.727.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.495.292

Retención DNCP
₲ 16.845
Retención IVA
₲ 128.918
Retención Renta
₲ 85.945
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106894
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.524.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.544.629

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290821
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro