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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004508
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144778
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625

Retención DNCP
₲ 8.465
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 65.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALCIDES DE JESUS CANDIA ARGUELLO
RUC
834105-2
Número de Contrato
08/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-192738
Monto Contrato
₲ 2.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.260.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.260.625

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380140
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS Y TELEFONOS IP
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica