Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049228
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.474.155
Retención DNCP
₲ 16.755
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23024-18-153851
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.681.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.681.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339559
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa